57365线路检测中心(中国)有限公司官网

2017年市编办部门预算公开_湛江市人民政府门户网站

2017年市编办部门预算公开

时间:2017-02-10 15:22:28 来源:本网
【打印】 【字体:

 


 


2017年  


湛江市机构编制委员会办公室  


(湛江市编办)部门预算  


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录  


第一部分 2017年湛江市编办部门预算基本情况说明  


一、部门基本情况  


(一)主要职责  


(二)机构设置  


二、收入预算说明  


三、支出预算说明  


四、"三公"经费说明  


五、其他需要说明的情况  


    (一)机关运行经费情况  


    (二)政府采购安排情况  


(三)国有资产占有使用情况  


(四)重点项目预算绩效目标设置情况  


(五)专业名词解释  


第二部分  2017年湛江市编办部门预算表  


一、2017年财政拨款收支总表  


二、2017年一般公共预算支出表  


三、2017年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)  


四、2017年一般公共预算“三公”经费支出表  


五、2017年政府性基金预算支出表  


六、2017年部门收支总表  


七、2017年部门收入表  


八、2017年部门支出表  


第一部分 2017年湛江市编办部门预算  


基本情况说明  


 


一、部门基本情况  


(一)主要职责  


1.贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规,起草机构编制地方规范性文件,拟订机构编制有关政策,统一管理全市党政群机关(含党委、政府各部门,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派和人民团体机关,以及其他行政机构,下同)和事业单位的机构编制。  


2.负责拟订本市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施,审核市直机关和县(市、区)机构改革方案,指导县(市、区)、乡镇(街道)、各类开发区的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作  


3.管理市直机关及其垂直管理部门的职责配置、机构设置、人员编制、领导职数和非领导职数,审核各县(市、区)直机关的机构设置与调整,分配县(市、区)、乡镇(街道)行政编制总额。  


4.协调市直机关之间、市直机关与县(市、区)之间的职责分工。  


5.负责拟订本市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施,管理市属事业单位的任务配置、机构设置、人员编制、领导职数和非领导职数,对市以下承担行政职能事业单位的设立、调整进行审核和向省上报,组织制定事业单位的全市性机构编制管理办法,指导县(市、区)、乡镇(街道)事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。  


6.负责市直机关和事业单位人员编制结构管理、编制使用审核工作。  


7.监督检查市以下各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、市直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况。  


8.负责市直事业单位登记管理工作,指导、监督县(市、区)事业单位登记管理工作。  


9.承办市委、市政府、市机构编制委员会和上级机构编制管理机关交办的其他事项。  


10.承担市直机关及参照公务员法管理单位非领导职数核定职责。  


11.加强全市机关事业单位人员调配工作的管理。  


12.加强推进行政管理体制改革的职责。  


(二)机构设置  


1.本部门无下属单位,部门预算为办本级预算。  


2.本部门内设机构、人员构成情况:根据广东省机构编制委员会《关于印发湛江市人民政府机构改革方案的通知》(粤机编〔2009〕18号)精神,设立湛江市机构编制委员会办公室(以下简称市编委办),正处级,既是市委工作部门,又是市政府工作部门,列市委机构序列。  


市编办设4个内设机构,1个直属行政单位,分别是:综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科以及湛江市事业单位登记管理局(市编委办直属行政单位,正科级)。  


市编办编制34名,其中:编办机关行政编制24名(主任1名、副主任3名,科级领导职数9名),行政执法专项编制1名,后勤服务人员数4名;直属行政单位行政执法专项编制4名(科级领导职数2名),后勤服务人员数1名。现有财政供养人数共40名,其中在职人员35名(2016年接收军转干部1名)退休人员5名。  


二、收入预算说明  


2017年,本部门收入预算763.59万元,比上年增加140.42万元,增长22.53%,主要原因是2017年人员经费和日常公用经费增加。  


 


三、支出预算说明  


2017年,本部门支出预算763.59万元,比上年增加140.42万元,增长22.53%,主要原因是2017年人员经费和日常公用经费增加。  


 


四、"三公"经费说明  


2017年,本部门“三公”经费预算安排8.92万元,比上年减少14.73万元,下降62.28%,主要原因是:公务用车改革后,公务用车保有减少,公务用车运行费相对下降 。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是:与上年保持不变;公务用车购置及运行费5.28万元,比上年减少14.72万元,下降73.6%,主要原因:一是2017年本单位没有计划购置公务车,二是公务用车改革后,公务用车保有减少,2017年公务用车运行比上年下降 ;公务接待费3.64万元,比上年减少0.01万元,下降0.27%,主要原因是:严格执行中央八项规定,严控公务接待开支,促使公务接待费用下降  


 


五、其他需要说明的情况  


(一)机关运行经费情况  


 2017年,本部门机关运行经费安排73.24万元,比上年增加11.3万元,增长18.24%,主要原因是2017年人员经费和日常公用经费增加。其中:办公费3万元、印刷费1万元、邮电费7.24万元、差旅费5.8万元、会议费3万元、日常维修费5万元、培训费1万元、公务接待费2万元、办公用房水费1万元、电费4万元、劳务费2万元、公务用车运行维护费4.4万元、工会经费5万元、其他交通费用20.80万元、其他商品和服务支出8万元。  


(二)政府采购安排情况  


 2017年,本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。  


(三)国有资产占有使用情况  


截至2017年1月31日,本部门占有使用车辆情况,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车2辆。  


(四)重点项目预算绩效目标设置情况  


2017 年,财政部项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款0万元,政府性基金当年拨款0万元。  


(五)专业名词解释  


1.财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。  


2.基本支出:是指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  


3.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出  


4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  


5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 


 

附件:2017年市编办部门预算公开

相关文章
您访问的链接即将离开“湛江市人民政府门户网站”,是否继续?
继续访问
放弃
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?5c15b0dbf5beafad8eb450e251eff8ce"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();